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bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校2017 年度部门决算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-09-29 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校

2017 年度部门决算编制说明

2018  9 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、拟定全乡教育事业发展的中、长远规划和年度计划;拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整。

3、负责实施全乡学前教育及九年义务教育,推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4、负责全乡扫除青壮年文盲工作。

5、主管全乡教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,指导普通话的推广工作。

8、承办上级部门安排的其它工作。

(二)2017 年重点工作完成情况

1、着力基础教育提质增效

2、深化师风行风治理

3、强化师资力量建设,着力提高队伍素质

4、实施教育惠民政策,全面落实教育

  5实抓好教育工作,深入开展依法治校

6、大力加强教体融合,增强学生身体素质

7、抓好系统内部管理,树立良好教育形象

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校是一所农村九年一贯制学校,属二级决算单位。机构设置情况如下:

1机构情况   四川省bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校经县教育局批准设立,财政全额拨款、独立核算的事业单位。单位现有校长 1 名,副校长 3 名,中层部门负责人 5 人(教导、教科室、后勤、办公、信安)

2.人员情况  四川省bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校现有事业编制人数为 80 人。现有在职人员 68人,现有义务教育阶段学生628人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计 1136.23 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1133.12万元,占99.73%;政府性基金预算财政拨款收入 3 万元,占 0.26 %;其他收入 0.11 万元,占 0.01%2017年收入合计比上年增加 503万元,主要原是河坝镇初级中学与河坝镇小学合并,原镇中2016年经费单独核算。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1136.23万元,其中:基本支出 824.23万元,占 72.54%;项目支出312 万元,占27.46 %

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1136.12万元,支出总计1136.12 万元。年末结余结转0万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加503万元。(合并后人员增加) 

 

 

 

 

项目

 

金额

项目

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算

财政拨款

1133.12

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

3.00

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营

预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

1061.85

1061.85

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.22

9.22

 

 

 

 

十九、住房保障支出

62.05

62.05

 

 

 

 

二十一、其他支出

3

 

3.00

 

本年收入合计

1136.12

本年支出合计

1136.12

1133.12

 

            3.00

 

年初财政拨款结

转和结余

 

年末财政拨款

结转和结余

 

 

 

 

一般公共预算财

政拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

 1136.12

总计

1136.12

1133.12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出 1133.12 万元,占财政拨款本年支出合计的99.74 %,与上年相比,增加613 万元,增长 120 %(合并后人员增加、经费增加)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出 1133.12 万元,主要用于以下方面:教育支出 1061.85 万元,占93.71%;社会保障和就业支出 9.22 万元,占0.81%;住房保障支出62.05 万元,占5.47%;其他支出 3万,0.01% 

 

科目编码

 

科目名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

合计

1133.12

824.12

309

205

教育支出

1061.85

762.07

299.77

205

02

 

普通教育

1061.85

762.07

299.77

205

02

01

学前教育

2.25

 

2.25

205

02

02

小学教育

708.53

416.33

292.2

205

02

03

初中教育

345.74

345.74

 

205

02

99

其他普通教育支出

5.33

 

5.33

208

 

 

社会保障和就业支出

9.22

 

9.22

 

08

 

抚恤

9.22

 

9.22

208

08

01

死亡抚恤

9.22

 

9.22

221

 

 

住房保障支出

62.05

62.05

 

221

02

 

住房改革支出

62.05

62.05

 

221

02

01

住房公积金

62.05

62.05

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、学前教育:2017年决算数为 2.25万元,完成预算 100 %

2小学教育:2017年决算数为708.53万元,完成预算100%

3、初中教育:2017年决算数为345.74万元,完成预算100%

4、其他教育支出:2017年决算数为5.33万元,完成预算100%

5社会保障和就业支出:2017年决算数为 9.22 万元,完成

预算100%

6、住房保障支出:2017年决算数为 62.05万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出824.12 万元,

其中:

人员经费 769.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费54.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因

公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

经济分类科

 

 

基本支出

科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

合计

 

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

合计

824.12

769.78

54.34

301

 

工资福利支出

 

707.73

 

707.73

 

 

01

基本工资

263.72

263.72

 

 

02

津贴补贴

231.26

231.26

 

 

03

奖金

21.99

21.99

 

 

04

其他社会保障缴费

59.55

59.55

 

 

07

绩效工资

12.52

12.52

 

 

08

机关事业单位基本养

老保险缴费

103.42

103.42

 

302

 

商品和服务支出

54.34

 

54.34

 

01

办公费

4

 

4

 

02

印刷费

4

 

4

 

05

水费

4

 

4

 

06

电费

4

 

4

 

07

邮电费

 

 

 

 

09

物业管理费

4

 

4

 

11

差旅费

4

 

4

 

13

维修(护)费

4

 

4

 

15

会议费

 

 

 

 

16

培训费

4

 

4

 

18

专用材料费

 

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

 

28

工会经费

10.34

 

10.34

 

29

福利费

 

 

 

 

39

其他交通费用

4

 

4

303

 

对个人和家庭的补助

62.05

 

62.05

 

 

11

住房公积金

62.05

 

62.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度本单位无“三公”经费收支

(二“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度本单位无“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款3万元。是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出的拨款。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:bt365体育在线河坝镇九年一贯制学校2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

财决公开表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决

 

算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

点这里下载:k3qyq6Dhfy_800957.xls

 

 

编辑:HBZX
 
 
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